รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
ค่าไฟฟ้า(168000+168000+272550+0) |
608,550.00 |
594,463.43 |
14,086.57 |
97.69 |
| .2 |
ค่าน้ำประปา(6000+6000+16690+0) |
28,690.00 |
20,819.00 |
7,871.00 |
72.57 |
| .3 |
ค่าโทรศัพท์(19500+19500+41730+0) |
80,730.00 |
66,198.26 |
14,531.74 |
82.00 |
| .4 |
ค่าขยะ(1050+1050+1650+0) |
3,750.00 |
3,600.00 |
150.00 |
96.00 |
| .5 |
ค่าไปรษณีย์(20000+35000+179780+0) |
234,780.00 |
93,242.00 |
141,538.00 |
39.71 |
| .6 |
ค่าวัสดุสำนักงาน(140800+30000+70000+43000) |
283,800.00 |
320,199.73 |
-36,399.73 |
112.83 |
| .7 |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(70000+30000+84080+214080) |
214,080.00 |
210,910.50 |
3,169.50 |
98.52 |
| .8 |
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิิบัติงานให้ราชการ(27000+27000+16000+0) |
70,000.00 |
68,487.09 |
1,512.91 |
97.84 |
| .9 |
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+10000+10000+3000) |
23,000.00 |
26,185.58 |
-3,185.58 |
113.85 |
| .10 |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+100000+0+8000) |
18,000.00 |
17,300.00 |
700.00 |
96.11 |
| .11 |
ค่าตอบแทนใช้สอย(250000+50000+30000+0) |
330,000.00 |
267,163.62 |
62,836.38 |
80.96 |
| .12 |
ค่าถ่ายเอกสาร(20000+0+10000+0) |
30,000.00 |
23,399.00 |
6,601.00 |
78.00 |
| .13 |
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0+0+30000+30000) |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
| .14 |
ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26000+0+0) |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .15 |
ค่าปลวก(0+0+15000+2000) |
17,000.00 |
12,000.00 |
5,000.00 |
70.59 |
| .16 |
ป้ายนโยบาย(อก.)(3000+0+0+0) |
3,000.00 |
200.00 |
2,800.00 |
6.67 |
| .17 |
ป้ายทำเนียบ(อก.)(7800+0+0+0) |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
100.00 |
| .18 |
กรอบประกาศเกียรติคุณ(อก.)(3600+0+0+0) |
3,360.00 |
3,192.00 |
168.00 |
95.00 |
| .19 |
ของสมมนาคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการฯ(อก.)(42000+0+0+0) |
42,000.00 |
0.00 |
42,000.00 |
0.00 |
| .20 |
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสพป.ปน.2(อก.)(20000+0+0+0) |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| .21 |
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฯHRMS(บค.)(24700+0+0+0) |
24,700.00 |
0.00 |
24,700.00 |
0.00 |
| .22 |
ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการบริหารอัตราฯ(บค.)(8550+0+0+0) |
8,550.00 |
0.00 |
8,550.00 |
0.00 |
| .23 |
ประชุมผู้รับผิดชอบ DPA(บค.)(22800+0+0+0) |
22,800.00 |
0.00 |
22,800.00 |
0.00 |
| .24 |
ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ(บค.)(17500+0+0+0) |
17,500.00 |
15,477.96 |
2,022.04 |
88.45 |
| .25 |
ค่าชดเชยน้ำมัน(นิเทศ)(10000+0+10000+0) |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| .26 |
ค่าใช้จ่ายโครง(1065440+497450+535780+0) |
2,098,670.00 |
1,727,321.04 |
371,348.96 |
82.31 |
| .27 |
สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(52500+90000+853740+284000)งบดำเนินงาน879640+งบลงทุน116600 |
1,280,240.00 |
790,164.84 |
490,075.16 |
61.72 |
| .28 |
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา |
68,720.00 |
68,720.00 |
0.00 |
100.00 |
| .29 |
โครงการรับน้องกลับห้องเรียน |
53,500.00 |
12,100.00 |
41,400.00 |
22.62 |
| .30 |
โครงการการจัดงานศิลปหัตกรรมปีการศึกษา2567 |
439,875.00 |
423,584.50 |
16,290.50 |
96.30 |
| .31 |
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568 ได้รับงบเพิ่ม 281,000.00ใช้ในสรจ. (กิจกรรมที่ 5) |
63,600.00 |
55,206.00 |
8,394.00 |
86.80 |
| .32 |
โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/287,890(มะรอซดีได้รับงบเพิ่ม10000บง.1915) |
287,890.00 |
233,988.48 |
53,901.52 |
81.28 |
| .33 |
โครงการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
40,000.00 |
35,045.00 |
4,955.00 |
87.61 |
| .34 |
โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2568 |
59,800.00 |
58,600.00 |
1,200.00 |
97.99 |
| .35 |
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ |
24,860.00 |
24,500.00 |
360.00 |
98.55 |
| .36 |
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |
55,170.00 |
37,450.00 |
17,720.00 |
67.88 |
| .37 |
โครงการหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เดิม64100(ได้รับงบเพิ่ม22800ใช้ใน สรจ.) |
64,100.00 |
56,220.00 |
7,880.00 |
87.71 |
| .38 |
โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐานงบตามแผน34200/สพฐจัดสรรเพิ่ม6800บง1958 |
34,200.00 |
23,014.08 |
11,185.92 |
67.29 |
| .39 |
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สพป.ปัตตานี เขต 2เดิม237560/ได้รับอนุมัติเพิ่ม46290ตัดจากสรจ. |
237,560.00 |
190,969.00 |
46,591.00 |
80.39 |
| .40 |
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 |
170,030.00 |
169,861.50 |
168.50 |
99.90 |
| .41 |
โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา |
105,010.00 |
79,764.96 |
25,245.04 |
75.96 |
| .42 |
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม53070(ได้รับเพิ่มจากบง.2336อีก4000) |
53,070.00 |
40,284.24 |
12,785.76 |
75.91 |
| .43 |
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. |
100,970.00 |
44,506.78 |
56,463.22 |
44.08 |
| .44 |
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด |
44,000.00 |
19,030.00 |
24,970.00 |
43.25 |
| .45 |
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองบปลายปี 256,800.00 (กิจกรรมที่ 10) |
143,975.00 |
109,386.50 |
34,588.50 |
75.98 |
| .46 |
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สพป.ปัตตานี เขต 2 |
3,440.00 |
1,225.00 |
2,215.00 |
35.61 |
| .47 |
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567 |
8,520.00 |
7,125.00 |
1,395.00 |
83.63 |
| .48 |
โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในสถานศึกษา |
40,380.00 |
36,740.00 |
3,640.00 |
90.99 |
| .49 |
เงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีงบประมาณ2567/39 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
100.00 |
| .50 |
เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี/72+เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.สกสค.จังหวัดปัตตานี(5000+5000) |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .51 |
โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีบประมาณ2568 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .52 |
โครงการ : ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRTชั้นป.1และการประเมินคุณภาพผู้เรียนNTชั้นป.3ปีการศึกษา2567/บง.163=25560,บง.292=12620 |
38,180.00 |
36,989.00 |
1,191.00 |
96.88 |
| .53 |
โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ปน.2/บง.5914 |
37,000.00 |
23,920.00 |
13,080.00 |
64.65 |
| .54 |
โครงการ : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้/บง.541 |
16,000.00 |
12,880.00 |
3,120.00 |
80.50 |
| .55 |
โครงการ : หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการฯเพิ่มกิจกรรม1.3ด้วยใบงวด1599/7500.- |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .56 |
โครงการ : ส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประจำปี พ.ศ.2568/บง.153 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .57 |
โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา บง.1026=80000/บง.1988=28000/บง.2332=15000 |
123,000.00 |
123,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .58 |
โครงการ : ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/524 |
10,000.00 |
5,700.00 |
4,300.00 |
57.00 |
| .59 |
โครงการ : ส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และภาษาไทยของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2568/1580 |
11,500.00 |
11,490.00 |
10.00 |
99.91 |
| .60 |
โครงการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก - บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 41 โรงเรียน/41933 |
140,500.00 |
140,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .61 |
โครงการ : - สนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี ศน.ศิริมา/41933 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .62 |
โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ/2519 |
35,000.00 |
33,235.00 |
1,765.00 |
94.96 |
| .63 |
โครงการ : obec content center 1624 |
10,000.00 |
7,148.00 |
2,852.00 |
71.48 |
| .64 |
โครงการ : ทดลองระบบ 1624 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| .65 |
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/72 |
35,000.00 |
27,240.00 |
7,760.00 |
77.83 |
| .66 |
โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/1775 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .67 |
โครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ2568 บง.41=30000 1935=20000 |
50,000.00 |
39,712.00 |
10,288.00 |
79.42 |
| .68 |
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/40514(เดิมมีโครงการในแผน170030) |
120,000.00 |
102,177.00 |
17,823.00 |
85.15 |
| .69 |
โครงการ : พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐานงบตามแผน34200/สพฐจัดสรรเพิ่ม6800บง1958 |
6,800.00 |
6,800.00 |
0.00 |
100.00 |
| .70 |
โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/287,890(มะรอซดีได้รับงบเพิ่ม10000บง.1915) |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .71 |
โครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาทประจำปี2568/บง40625 |
15,000.00 |
595.00 |
14,405.00 |
3.97 |
| .72 |
โครงการ : ค่าย สพฐ สร้างสรรค์ ปันสุขฯ125000 บง.40513(งบมา145000ทำโครงการ125000) |
125,000.00 |
118,070.00 |
6,930.00 |
94.46 |
| .73 |
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเดิม53070(ได้รับเพิ่มจากบง.2336อีก4000 |
4,000.00 |
2,280.00 |
1,720.00 |
57.00 |
| .74 |
โครงการ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (กลุ่มนิเทศฯ ศน.นาอีมะ)/41380 |
40,000.00 |
35,502.00 |
4,498.00 |
88.76 |
| .75 |
โครงการ : ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/บง129=25000/บง789=10000/บง41937=1000 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .76 |
โครงการ : ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 5 ด้าน/41320/นาอีม๊ะ |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .77 |
โครงการ : โครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้/41892 |
30,280.00 |
30,275.00 |
5.00 |
99.98 |
| .78 |
โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/41892 |
68,720.00 |
68,410.00 |
310.00 |
99.55 |
| .79 |
โครงการ :ทุนการศึกษาภูมิทายาทและทุนการศึกษานักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2568/40625 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .80 |
โครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบ41937 |
8,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
50.00 |
| .81 |
ตัดยอดไปทำแปลงทำ(116600+514310) |
-630,910.00 |
0.00 |
-630,910.00 |
0.00 |
| .82 |
ตัดจ่ายเงินเหลือจ่ายไปเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาในสนาม(บง.สนง.ยอดคงเหลือ)PO4100730893 |
-651,965.95 |
0.00 |
-651,965.95 |
0.00 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
9,315,474.05 |
8,850,068.09 |
465,405.96 |
95.00 |
|
|